Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JULHO DE 2023 |
8.717,68 |
|
|
| 07/07/2023 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES JULHO 2023 |
|
8.717,68 |
|
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
|
|
52,80 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
|
|
60,30 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
|
|
210,66 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
|
|
788,07 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
|
|
1.071,18 |
| 07/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
|
|
1.099,77 |
| 10/07/2023 |
Pagamento de Empenho 7289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.434,90 |
| TOTAL |
8.717,68 |
8.717,68 |
8.717,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |