Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7303 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº242/2021. |
0,00 |
1.558,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº242/2021. |
1.558,00 |
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| 07/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/819; |
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238,00 |
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| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7303/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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238,00 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/831; |
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1.320,00 |
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| 29/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7303/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.320,00 |
| TOTAL |
1.558,00 |
1.558,00 |
1.558,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.