Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7642 |
Data de lançamento: |
19/07/2023 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 20/07/23 TRANSPORTE DE DIRETORA DE CULTURA PARA REUNIÃO DO ROTA DAS TERRAS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2023 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 20/07/23 TRANSPORTE DE DIRETORA DE CULTURA PARA REUNIÃO DO ROTA DAS TERRAS. |
60,00 |
|
|
19/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 146075 |
|
60,00 |
|
10/08/2023 |
Pagamento de Empenho 7642/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.