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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 779 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INTERNET FIBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. 606,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 INTERNET FIBRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. 606,72
23/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 128/41573; 50,56
01/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 779/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007792 50,56
28/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 129/43451; 50,56
06/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 779/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 NF 43451 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 50,56
22/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 130/45330; 50,56
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2023 50,56
06/04/2023 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -455,04
TOTAL 151,68 151,68 151,68
SALDO A PAGAR 0,00