O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 784 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INTERNET FIBRA PARA ATENDER AS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI SEDE E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. 3.033,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 INTERNET FIBRA PARA ATENDER AS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI SEDE E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. 3.033,00
23/01/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 41574 252,75
01/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2023 252,75
28/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 129/43452; 252,75
03/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,75
29/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45331 252,75
05/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,75
06/04/2023 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -2.274,75
TOTAL 758,25 758,25 758,25
SALDO A PAGAR 0,00