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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8118 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICOS NO MÓDULO ESPORTIVO. 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICOS NO MÓDULO ESPORTIVO. 2.700,00
31/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/74; 2.700,00
25/08/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007845 PAGTO. REF. EMPENHO 8118/2023 FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI - 87657 2.700,00
TOTAL 2.700,00 2.700,00 2.700,00
SALDO A PAGAR 0,00