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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERRARIA E MADEIREIRA SG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8156 Data de lançamento: 01/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MADEIRAS PARA REPAROS EM PONTES DO INTERIOR. 14.014,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2023 MADEIRAS PARA REPAROS EM PONTES DO INTERIOR. 14.014,00
01/08/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/48280165; 14.014,00
05/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8156/2023 SERRARIA E MADEIREIRA SG LTDA - 90298 14.014,00
TOTAL 14.014,00 14.014,00 14.014,00
SALDO A PAGAR 0,00