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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 818 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE INTERNET PARA ACESSO DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR - LINHA MENDES, ESQUINA BOM JESUS E GUANXUMA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. 3.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 SERVIÇO DE INTERNET PARA ACESSO DOS ALUNOS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR - LINHA MENDES, ESQUINA BOM JESUS E GUANXUMA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. 3.960,00
26/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 21/23685; 110,00
08/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2023 110,00
20/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 23686; 23687; 220,00
23/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2023 220,00
28/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/23958; U/23959; U/23957; U/24116; U/24115; U/24114; 660,00
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 24154; 24162; 24156; 330,00
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2023 - REF. NF 23958, 23959, 23957, 24116, 24115, 24114 CB NET INTERNET LTDA - 81686 660,00
09/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2023 330,00
22/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/25709; 21/25702; 21/25703; 330,00
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 21/25709; 21/25702; 21/25703; 330,00
14/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/27614; 21/27615; 21/27616; 330,00
27/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 21/27614; 21/27615; 21/27616; 330,00
02/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 21/28222; 21/28223; 21/28224; 330,00
16/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2023 330,00
25/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/29869; 21/29868; 21/29867; 330,00
18/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 21/29869; 21/29868; 21/29867; 330,00
25/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/139; 22/138; 22/137; 330,00
16/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 22/139; 22/138; 22/137; 330,00
30/10/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº U/2857; U/2855; U/2856; 330,00
16/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CB NET INTERNET LTDA - 81686 330,00
27/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 22/5813; 22/5814; 22/5812; 330,00
07/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 22/9341; 22/9332; 22/9347; 330,00
14/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO 2023 330,00
20/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 603; 330,00
TOTAL 3.960,00 3.960,00 3.960,00
SALDO A PAGAR 0,00