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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FARMACIA DO LLAIRES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8192 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 289,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 289,70
02/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/160035; 289,70
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8192/2023 FARMACIA DO LLAIRES LTDA ME - 78604 289,70
TOTAL 289,70 289,70 289,70
SALDO A PAGAR 0,00