Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2023 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS AGOSTO DE 2023 |
8.953,80 |
|
|
| 03/08/2023 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS AGOSTO 2023 |
|
8.953,80 |
|
| 03/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
52,80 |
| 03/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
114,00 |
| 03/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
901,96 |
| 03/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
1.397,27 |
| 03/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
2.108,00 |
| 07/08/2023 |
Pagamento de Empenho 8262/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.379,77 |
| TOTAL |
8.953,80 |
8.953,80 |
8.953,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |