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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENAN NUNES TOLEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8277 Data de lançamento: 03/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº184 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2023 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº184 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. 100,00
03/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 697341 100,00
22/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8277/2023 RENAN NUNES TOLEDO - 87956 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00