| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 54,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 54,89 | ||
| 24/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1653; | 54,89 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 833/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,89 | ||
| TOTAL | 54,89 | 54,89 | 54,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||