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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8346 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO PARA PACIENTES DO SUS. 418,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO PARA PACIENTES DO SUS. 418,50
15/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/71704; 341,10
31/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/71808; 77,40
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8346/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 77,40
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8346/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 341,10
TOTAL 418,50 418,50 418,50
SALDO A PAGAR 0,00