| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA |
| Número do empenho: | 8346 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO PARA PACIENTES DO SUS. | 418,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO PARA PACIENTES DO SUS. | 418,50 | ||
| 15/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/71704; | 341,10 | ||
| 31/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/71808; | 77,40 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8346/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 77,40 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8346/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 341,10 | ||
| TOTAL | 418,50 | 418,50 | 418,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||