MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
02 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22/08/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR PAC E COMO ELABORAR ETP E TR.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2023
02 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22/08/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR PAC E COMO ELABORAR ETP E TR.
750,00
10/08/2023
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
750,00
11/09/2023
Pagamento de Empenho 8400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.