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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8400 Data de lançamento: 09/08/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22/08/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR PAC E COMO ELABORAR ETP E TR. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2023 02 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22/08/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMO ELABORAR PAC E COMO ELABORAR ETP E TR. 750,00
10/08/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. 750,00
11/09/2023 Pagamento de Empenho 8400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.