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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8409 Data de lançamento: 09/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VESTIÁRIOS NO CAMPO DO BAIRRO MARTINI. 1.489,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2023 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VESTIÁRIOS NO CAMPO DO BAIRRO MARTINI. 1.489,00
10/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/48428275; 1.489,00
11/09/2023 Pagamento de Empenho 8409/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.489,00
TOTAL 1.489,00 1.489,00 1.489,00
SALDO A PAGAR 0,00