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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 841 Data de lançamento: 25/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TONER E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRA ROTTA 283,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2023 TONER E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRA ROTTA 283,00
25/01/2023 Conforme DANFE Nº 80/44960475; 283,00
09/02/2023 Pagamento de Empenho 841/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 283,00
TOTAL 283,00 283,00 283,00
SALDO A PAGAR 0,00