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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8631 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO, AUGUSTO PERUZZO, ALEXANDRE TRAMONTINI, EMILIO HENRIQUE SCHMITT E IMACULADA CONCEIÇÃO DE AGOSTO DE 2023. 1.291,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO, AUGUSTO PERUZZO, ALEXANDRE TRAMONTINI, EMILIO HENRIQUE SCHMITT E IMACULADA CONCEIÇÃO DE AGOSTO DE 2023. 1.291,30
15/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Fatura Nº 15526; 15523; 15520; 1.291,30
15/09/2023 Pagamento de Empenho 8631/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.291,30
TOTAL 1.291,30 1.291,30 1.291,30
SALDO A PAGAR 0,00