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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TCM CONCRETOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8671 Data de lançamento: 17/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
208 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DN 400mm, PS-2,MACHO FÊMEA COMPRIMENTO 1000mm, 81 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DN 500mm, PS-2,MACHO FÊMEA, COMPRIMENTO 1000mm. PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. 0,00 23.273,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2023 208 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DN 400mm, PS-2,MACHO FÊMEA COMPRIMENTO 1000mm, 81 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DN 500mm, PS-2,MACHO FÊMEA, COMPRIMENTO 1000mm. PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. 23.273,00
24/08/2023 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/1022; 7.668,00
28/08/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 1/1024; 8.505,00
30/08/2023 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/1028; 7.100,00
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.505,00
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.668,00
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.100,00
TOTAL 23.273,00 23.273,00 23.273,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.