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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8737 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEÍCULO Nº 74 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 VEÍCULO Nº 74 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. 220,00
23/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/19; 220,00
19/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8737/2023 ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUZA - MEI - 91583 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00