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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8774 Data de lançamento: 23/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DISPENSER PARA COPOS 49,90 149,70
3.00 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 49,90 149,70
3.00 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 62,50 187,50
1.00 DISPENSER PARA DESCARTE DE COPOS PARA A CAPELA VELATÓRIA MUNICIPAL. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2023 DISPENSER PARA COPOS DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DISPENSER PARA DESCARTE DE COPOS PARA A CAPELA VELATÓRIA MUNICIPAL. 541,90
23/08/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 1/24359; 541,90
18/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8774/2023 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 541,90
TOTAL 541,90 541,90 541,90
SALDO A PAGAR 0,00