| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
| Número do empenho: | 8822 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO RM AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE. | 4.725,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO RM AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE. | 4.725,40 | ||
| 25/08/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 890/48714954; | 4.725,40 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8822/2023 IVONI TEREZINHA GAZOLA ME - 83324 | 4.725,40 | ||
| TOTAL | 4.725,40 | 4.725,40 | 4.725,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||