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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8989 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES PREF FOLHA AGOSTO DE 2023 493,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES PREF FOLHA AGOSTO DE 2023 493,36
25/08/2023 liquidado cfe empenhos agosto 2023 493,36
29/08/2023 Pagamento de Empenho 8989/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,36
TOTAL 493,36 493,36 493,36
SALDO A PAGAR 0,00