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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9114 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO DE 2023 11.023,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO DE 2023 11.023,19
25/08/2023 liquidado cfe empenhos agosto 2023 11.023,19
25/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 218,21
25/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 429,07
25/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL (S.M.N.), Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 528,00
25/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 574,22
25/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 1.394,66
25/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados 2.088,94
29/08/2023 Pagamento de Empenho 9114/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.790,09
TOTAL 11.023,19 11.023,19 11.023,19
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE 25/08/2023 218,21 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 25/08/2023 429,07 Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE 25/08/2023 528,00 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE 25/08/2023 574,22 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE 25/08/2023 1.394,66 Lançada
INSS- PROPRIO 25/08/2023 2.088,94 Lançada
TOTAL   5.233,10