| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S O S BEBIDAS E CONVENIENCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 9183 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE DA FAMÍLIA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI NO CENTRO CULTURAL. | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE DA FAMÍLIA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI NO CENTRO CULTURAL. | 1.650,00 | ||
| 28/08/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 1.650,00 | ||
| 14/09/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001456 PAGTO. REF. EMPENHO 9183/2023 S O S BEBIDAS E CONVENIENCIAS LTDA - 89556 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||