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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: S O S BEBIDAS E CONVENIENCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9183 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SONORIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE DA FAMÍLIA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI NO CENTRO CULTURAL. 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE DA FAMÍLIA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI NO CENTRO CULTURAL. 1.650,00
28/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/4; 1.650,00
14/09/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001456 PAGTO. REF. EMPENHO 9183/2023 S O S BEBIDAS E CONVENIENCIAS LTDA - 89556 1.650,00
TOTAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SALDO A PAGAR 0,00