Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 |
3.271,88 |
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| 25/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JANEIRO 2023 |
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3.271,88 |
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| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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91,59 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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143,80 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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295,95 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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595,19 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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936,84 |
| 27/01/2023 |
Pagamento de Empenho 920/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.208,51 |
| TOTAL |
3.271,88 |
3.271,88 |
3.271,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |