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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ACR PRE MOLDADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9255 Data de lançamento: 01/09/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHAS DE ALUZINCO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 1.467,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2023 FOLHAS DE ALUZINCO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 1.467,30
05/09/2023 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 890/48841530; 1.467,30
04/10/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9255/2023 ACR PRE MOLDADOS LTDA - 84558 1.467,30
TOTAL 1.467,30 1.467,30 1.467,30
SALDO A PAGAR 0,00