| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9393 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO SMART SWITCH 24G PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. | 2.801,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO SMART SWITCH 24G PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. | 2.801,50 | ||
| 11/09/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 02/208; | 2.801,50 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9393/2023 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 2.801,50 | ||
| TOTAL | 2.801,50 | 2.801,50 | 2.801,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||