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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9393 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO SMART SWITCH 24G PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. 2.801,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 CABOS DE REDE PARA INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO SMART SWITCH 24G PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. 2.801,50
11/09/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 02/208; 2.801,50
14/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9393/2023 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 2.801,50
TOTAL 2.801,50 2.801,50 2.801,50
SALDO A PAGAR 0,00