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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9492 Data de lançamento: 13/09/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ALCOOL E ÓLEO VEGETAL PARA PRODUÇÃO DE REPELENTES CASEIROS PARA A FEIRA DE SAÚDE. 202,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2023 ALCOOL E ÓLEO VEGETAL PARA PRODUÇÃO DE REPELENTES CASEIROS PARA A FEIRA DE SAÚDE. 202,98
14/09/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 202,98
18/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9492/2023 AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 91287 202,98
TOTAL 202,98 202,98 202,98
SALDO A PAGAR 0,00