| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARROS E BARROS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9534 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15 KITS ESCOLARES PARA USO DAS AGENTES NAS ATIVIDADES DO LIRA. | 691,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | 15 KITS ESCOLARES PARA USO DAS AGENTES NAS ATIVIDADES DO LIRA. | 691,05 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 890/48086298; | 691,05 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Empenho 9534/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 691,05 | ||
| TOTAL | 691,05 | 691,05 | 691,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||