O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9545 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO DE IDA E VOLTA DE BRASÍLIA. 4.269,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO DE IDA E VOLTA DE BRASÍLIA. 4.269,44
30/10/2023 LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Fatura Nº 05417; 4.269,44
16/11/2023 Pagamento de Empenho 9545/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.269,44
TOTAL 4.269,44 4.269,44 4.269,44
SALDO A PAGAR 0,00