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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9617 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS SETORES DE ARRECADAÇÃO, CONTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO. 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS SETORES DE ARRECADAÇÃO, CONTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO. 1.440,00
25/09/2023 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 2107; 180,00
10/10/2023 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. NF 03 360,00
16/10/2023 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. REF NF 4 180,00
25/10/2023 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 6; 180,00
26/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
09/11/2023 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 8; 180,00
09/11/2023 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. NF 08 180,00
10/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
13/11/2023 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. NF 9 180,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
04/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
04/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
04/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00