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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 9796 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: INSS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2023 9.895,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2023 9.895,37
29/09/2023 LIQUIDADO CFE FOLHA SETEMBRO 2023 9.895,37
29/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Efetivos FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 106, Centro Custo: 2 19,94
30/11/2023 Pagamento de Empenho 9796/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.875,43
TOTAL 9.895,37 9.895,37 9.895,37
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SALARIO FAMILIA - LIVRE 29/09/2023 19,94 Lançada
TOTAL   19,94