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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9978 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1.116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1.116,00
01/11/2023 Conforme DANFE Nº 01/79; 1.116,00
21/11/2023 Pagamento de Empenho 9978/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.116,00
TOTAL 1.116,00 1.116,00 1.116,00
SALDO A PAGAR 0,00