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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FATIMA TERESINHA DRESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 10249 Data de lançamento: 01/11/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A VERANÓPOLIS DIA 04/11/24 TRANSPORTE DE MENOR ATÉ FAMILIAR RESPONSÁVEL. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2024 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A VERANÓPOLIS DIA 04/11/24 TRANSPORTE DE MENOR ATÉ FAMILIAR RESPONSÁVEL. 150,00
04/11/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 150,00
28/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10249/2024 FATIMA TERESINHA DRESCH - 86133 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.