Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FATIMA TERESINHA DRESCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10249 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A VERANÓPOLIS DIA 04/11/24 TRANSPORTE DE MENOR ATÉ FAMILIAR RESPONSÁVEL. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A VERANÓPOLIS DIA 04/11/24 TRANSPORTE DE MENOR ATÉ FAMILIAR RESPONSÁVEL. |
150,00 |
|
|
04/11/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
150,00 |
|
28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10249/2024
FATIMA TERESINHA DRESCH - 86133 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.