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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10277 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 472 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEÍCULO Nº181. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 0,00 767,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 VEÍCULO Nº181. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 767,82
27/12/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 46710 e 437 767,82
30/12/2024 Pagamento de Empenho 10277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 767,82
TOTAL 767,82 767,82 767,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.