Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALVARISTO PETRI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1030 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE PONTES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
27.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO DO MUNICÍPIO. |
27.400,00 |
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07/02/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/25; |
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27.400,00 |
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16/02/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007889
PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2024
ALVARISTO PETRI DOS SANTOS - 86676 |
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27.400,00 |
TOTAL |
27.400,00 |
27.400,00 |
27.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.