Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2024 |
1.964,38 |
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06/11/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2024 |
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1.964,38 |
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06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
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2,64 |
06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
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28,24 |
06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
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272,98 |
06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
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915,69 |
11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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744,83 |
TOTAL |
1.964,38 |
1.964,38 |
1.964,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.