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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10371 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
Conta de Despesa: 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa: DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO
Fonte de Recurso: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS PORTARIA SES395/2022. 0,00 5.816,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS PORTARIA SES395/2022. 5.816,62
18/11/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 5.816,62
22/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10371/2024 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 5.816,62
TOTAL 5.816,62 5.816,62 5.816,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.