Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10371 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS PORTARIA SES395/2022. |
0,00 |
5.816,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E RENDIMENTOS NÃO UTILIZADOS PORTARIA SES395/2022. |
5.816,62 |
|
|
18/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
5.816,62 |
|
22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10371/2024
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
|
|
5.816,62 |
TOTAL |
5.816,62 |
5.816,62 |
5.816,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.