Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NK DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10502 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
MOCHILA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
474 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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KITS MASCULINOS DE BOLSA PORTA TÊNIS PARA DISTRIBUIÇÃO ALUSIVOS AO NOVEMBRO AZUL. |
0,00 |
11.844,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
KITS MASCULINOS DE BOLSA PORTA TÊNIS PARA DISTRIBUIÇÃO ALUSIVOS AO NOVEMBRO AZUL. |
11.844,00 |
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22/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/1574; |
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11.844,00 |
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29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10502/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.844,00 |
TOTAL |
11.844,00 |
11.844,00 |
11.844,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.