Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10505 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 25/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
463,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 25/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
463,50 |
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18/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/59;
EMPENHO 10476/2024 |
-463,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.