Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1053 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS NO ESF DR. RENE BACCIN PARA INÍCIO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. |
0,00 |
2.347,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS NO ESF DR. RENE BACCIN PARA INÍCIO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. |
2.347,91 |
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29/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/3547; |
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2.347,91 |
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07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2024
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 63823 |
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2.347,91 |
TOTAL |
2.347,91 |
2.347,91 |
2.347,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.