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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10553 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A BRASÍLIA. 0,00 8.295,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A BRASÍLIA. 8.295,40
19/11/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Fatura Nº 6067; 8.295,40
25/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10553/2024 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 90396 8.295,40
TOTAL 8.295,40 8.295,40 8.295,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.