Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10594 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO A BRASÍLIA NO DIA 26/08 COM RETORNO EM 28/08/2024. |
0,00 |
2.921,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
PASSAGENS ÁEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO A BRASÍLIA NO DIA 26/08 COM RETORNO EM 28/08/2024. |
2.921,99 |
|
|
26/11/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
2.921,99 |
|
29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10594/2024
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 90396 |
|
|
2.921,99 |
TOTAL |
2.921,99 |
2.921,99 |
2.921,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.