Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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04 UNIDADES DE ESCOBA SANITÁRIA
08 PACOTES DE SACOS DE LIXO CAPACIDADE 40 LITROS PARA USO NO MÓDULO ESPORTIVO E DURANTE CAMPEONATOS MUNICIPAIS. |
0,00 |
86,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
04 UNIDADES DE ESCOBA SANITÁRIA
08 PACOTES DE SACOS DE LIXO CAPACIDADE 40 LITROS PARA USO NO MÓDULO ESPORTIVO E DURANTE CAMPEONATOS MUNICIPAIS. |
86,80 |
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20/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 000/19376; |
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86,80 |
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01/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1060/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,80 |
TOTAL |
86,80 |
86,80 |
86,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.