Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10762 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 |
0,00 |
4.997,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2024 |
4.997,59 |
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26/11/2024 |
liquidado cfe empenhos novembro 2024 |
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4.997,59 |
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26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: Secretário(a) - ASPS |
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908,85 |
26/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: Secretário(a) - ASPS |
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1.602,74 |
28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10762/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.486,00 |
TOTAL |
4.997,59 |
4.997,59 |
4.997,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- ASPS |
26/11/2024 |
908,85 |
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Lançada |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
26/11/2024 |
1.602,74 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.511,59 |
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