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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10999 Data de lançamento: 03/12/2024
Tipo de empenho: COMPLEMENTAÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Piso Nacional da Enfermagem FOLHA FÉRIAS 12/2024 0,00 20,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2024 Piso Nacional da Enfermagem FOLHA FÉRIAS 12/2024 20,97
03/12/2024 liquidado cfe empenhos férias de dezembro 2024 20,97
04/12/2024 Pagamento de Empenho 10999/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20,97
TOTAL 20,97 20,97 20,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.