Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2024 |
10.430,25 |
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03/12/2024 |
liquidado cfe empenhos férias de dezembro 2024 |
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10.430,25 |
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03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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28,24 |
03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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396,26 |
03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANCO DO BRASIL-CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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550,21 |
03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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1.349,34 |
03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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2.557,36 |
04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.548,84 |
TOTAL |
10.430,25 |
10.430,25 |
10.430,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.