Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2024 |
6.852,08 |
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03/12/2024 |
liquidado cfe empenhos férias de dezembro 2024 |
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6.852,08 |
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03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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28,24 |
03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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131,00 |
03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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696,11 |
03/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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1.425,00 |
04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11016/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.571,73 |
TOTAL |
6.852,08 |
6.852,08 |
6.852,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.