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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11035 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZAÇÕES
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 01,02 E 03/12/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 0,00 409,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 01,02 E 03/12/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 409,60
04/12/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 55406, 80529 409,60
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11035/2024 VAGNER DA SILVA LOUREIRO - 85389 409,60
TOTAL 409,60 409,60 409,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.