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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11059 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 482 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEÍCULO Nº184. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 0,00 664,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 VEÍCULO Nº184. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. 664,36
27/12/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 3/46217; 664,36
27/12/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11059/2024, 89974 - APOMEDIL SA VEÍCULOS 1,59
30/12/2024 Pagamento de Empenho 11059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 662,77
TOTAL 664,36 664,36 664,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 27/12/2024 1,59 Lançada
TOTAL   1,59